Taxe sur la Valeur Ajoutee
Dans cet article, nous examinerons en détail la méthode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du programme Al-Badr pour les ventes quotidiennes, afin de convenir aux clients du programme dans tous les pays arabes.
Quelle est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ? »
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un type d’impôt indirect qui est prélevé sur les consommateurs lors de l’achat ou de la vente de biens et de services par des entreprises. Elle est déterminée par la loi sous forme d’un pourcentage spécifique de la valeur finale du bien ou du service. Cet impôt est appliqué à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de la production à la vente finale, où il est ajouté à la valeur de la facture.
Cette taxe est appliquée dans plus de 160 pays à travers le monde et est devenue une source de revenus essentielle pour ces pays. L’Allemagne et la France ont été parmi les premiers pays à imposer ce type d’impôt pendant la Première Guerre mondiale. La TVA diffère de l’impôt sur le revenu car elle est basée sur la consommation plutôt que sur le revenu, ce qui la rend égale pour toutes les transactions d’achat, quel que soit le niveau de revenu du citoyen.
L’importance de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt indirect sur la consommation qui est prélevé sur la valeur ajoutée des biens et services à chaque étape de leur production et de leur distribution. Cet impôt constitue une source de revenus importante pour les gouvernements de nombreux pays à travers le monde. Il présente de nombreux avantages, tels que :
Augmentation des recettes publiques : Le calcul de la TVA est une source principale de revenus pour les gouvernements, car elle contribue au financement des services publics tels que la santé, l’éducation et les infrastructures. Cet impôt aide également à réduire la dépendance aux impôts directs, tels que l’impôt sur le revenu. De plus, la TVA est considérée comme plus équitable que les impôts directs, car elle encourage une consommation efficace des biens et services.
Stimulation de l’activité économique : Le système de la TVA encourage la consommation et la production, ce qui stimule l’activité économique et contribue à favoriser la croissance économique. Étant donné que le coût de la TVA est transféré au consommateur final, elle est considérée comme un impôt équitable qui est imposé de manière égale à tous, quel que soit le niveau de revenu. Cela réduit les inégalités sociales en matière de fiscalité.
Promotion de l’épargne et de l’investissement : En imposant la consommation, le système de la TVA encourage l’épargne et l’investissement, ce qui contribue à améliorer la répartition de la richesse entre les différentes classes sociales. De plus, le système de calcul de la TVA favorise la transparence dans les transactions commerciales, car les factures sont établies et les opérations sont enregistrées avec précision, ce qui augmente le niveau de conformité aux lois fiscales.
Calcul de la TVA : Ajout de la taxe au prix
Cela fait référence au processus de calcul du prix final d’un produit ou d’un service après l’ajout de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce processus consiste à ajouter un pourcentage spécifique de la valeur monétaire du bien ou du service, connu sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au prix d’origine.
Par exemple, si le prix d’un produit est de 100 dollars et que le taux de TVA est de 10%, le prix final après l’ajout de la taxe sera de 110 dollars.
Calcul de la TVA : Retrait de la taxe du prix
Cela fait référence au processus de calcul du prix d’origine d’un produit ou d’un service avant l’ajout de la TVA. Dans ce processus, nous calculons le prix d’origine du bien ou du service avant le calcul de la TVA, ce qui signifie que nous estimons quel aurait été le prix payé par l’acheteur ou le client avant l’application de la taxe.
Ainsi, si le prix final après l’ajout de la taxe est de 110 dollars et que le taux de TVA est de 10%, le prix d’origine avant la taxe sera de 100 dollars.
Comment calculer la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
Le calcul de la TVA est appliqué sur les biens et services dans certains pays comme l’Égypte, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il est important de noter que toutes les entreprises et tous les produits ne sont pas soumis à cette taxe. Il est donc essentiel de vérifier si votre entreprise est assujettie à la TVA.
Une vidéo d’introduction de la Zakat and Income Authority sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Étapes pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume d’Arabie Saoudite
Dans ces points nous expliquons le mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée en Egypte et au Royaume d’Arabie Saoudite notamment :
Confirmez l’activation de l’option des ajouts forfaitaires aux factures :
Via le menu latéral :
- Paramètres.
- Paramètres du programme.
- Ajouts fixes sur les factures.
- Sélectionner Oui.
- Cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder ces paramètres.
Ensuite, pour configurer la définition de la TVA à 15%, nous devons aller dans :
Les paramètres.
Les suppléments sur les factures.
Saisir le nom du supplément : TVA.
Valeur de la TVA : 15%.
Sélectionner le type : %.
Choisir le mode de calcul de la TVA sur la facture : soit sur le total de la facture hors suppléments, soit sur le total de la facture incluant les suppléments.
Puis définir l’application de la TVA : sur tout, sur les paiements en espèces uniquement, ou sur la salle uniquement (dans le cas des restaurants).
Cliquez sur Enregistrer pour ajouter ce supplément au calcul des factures.
Enregistrement des factures :
L’enregistrement des factures d’articles offre trois possibilités, et non une quatrième, et elles sont les suivantes :
1- L’article est exonéré de valeur ajoutée :
Ici, l’article sera calculé avec la même valeur que le prix de vente auquel l’article est connu, sans y ajouter de taxe. Par exemple, le prix de l’article est de 100 riyals, et comme il est exonéré de valeur ajoutée, nous constatons que la case de valeur ajoutée ci-dessous n’a enregistré aucune valeur à ajouter au prix, et le prix ne reste que de 100 riyals.
2- La catégorie comprend de la valeur ajoutée :
Nous constaterons ici que le prix de vente de l’article est de 100 riyals, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ci-dessous, nous trouverons une explication du prix du produit original, puis de ce qui est inclus dans le prix de la valeur ajoutée, à additionner. au final pour devenir ensemble la valeur de l’article y compris la valeur ajoutée (86,96 + 13,04 = 100 riyals).
3- Le prix n’inclut pas la valeur ajoutée :
Ici, nous constaterons que le prix de l’article, 100 riyals, n’inclut pas la valeur ajoutée, donc après l’avoir choisi sur la facture, le programme a calculé une valeur ajoutée supplémentaire sur celui-ci, de sorte que leur total corresponde finalement à ce qui est requis. (100 + 15 = 115 riyals).
Ainsi, le programme a la capacité de traiter des articles exonérés, complets et sans valeur ajoutée, même s’ils sont collectés sur une seule facture.
« TVA dans le logiciel de facturation Badr
Lors de l’activation des suppléments sur les factures et de l’ajout de la TVA, un champ « Compte TVA » apparaît automatiquement sur les factures de vente et d’achat pour calculer la TVA directement sur la facture de vente et d’achat et la séparer du montant total de la facture.
Des rapports de calcul de la TVA sur les ventes et les achats et de la différence entre eux ont été ajoutés afin de calculer le montant à payer via le logiciel très facilement. Dans le menu des factures, il existe un rapport de calcul de la TVA VAT qui comprend le calcul de la TVA sur une période donnée et indique la TVA sur les ventes, la TVA sur les achats et la différence de TVA entre les ventes et les achats.
Le montant de la TVA apparaît également dans l’impression de la facture pour le client et il existe de nombreux modèles de factures qui affichent le calcul de la TVA, par exemple :
Une facture fiscale simplifiée car le client n’a pas de numéro fiscal
Une facture fiscale en raison du numéro fiscal du client
Découvrez les principales fonctionnalités du logiciel Badr pour les ventes :
- Logiciel de point de vente (PDV) : outil indispensable pour gérer les transactions en caisse.
- Logiciel de gestion d’entrepôt : solution pour optimiser le suivi des stocks et la logistique.
- Logiciel de caisse pour restaurant : spécialisé dans la gestion des commandes et des paiements dans les établissements de restauration.
- Application pour représentants commerciaux : outil mobile pour les commerciaux en déplacement.
- Logiciel de comptabilité pour restaurants : conçu pour la gestion financière des restaurants.
- Logiciel de comptabilité pour petites entreprises : solution adaptée aux besoins des PME.
- Logiciel de facturation électronique égyptienne : conforme aux normes de facturation électronique en Égypte.
- Logiciel de facturation électronique saoudienne : conforme aux normes de facturation électronique en Arabie Saoudite.
À la fin de notre exposé sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le programme de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, nous travaillons toujours au développement du programme Al-Badr pour les ventes afin de vous aider à gérer votre entreprise facilement et rapidement et à conserver suivre tout développement de valeur ajoutée L’ajout de valeur ajoutée au programme Al-Badr pour les ventes vous aide dans la gestion de votre organisation commerciale. Contactez-nous toujours pour tout conseil, assistance ou complément.
Tutoriels pour le programme d’ici